Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Avansa norēķini >> Reģistrs Avansa norēķini Iepriekšējā Nākamā Rādīt visu nodaļu Meklēt Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2 Kļūdas paziņojumi Apstiprinot avansa norēķinus, Finanšu modulī tiek automātiski izveidoti grāmatojumi un ievietoti Grāmatojumu žurnālā.Ja tiek parādīts kļūdas paziņojums, tas nozīmē, ka ir nepareizi norādīts konts vai citi parametri. Visiem avansa norēķinos izmantotajiem kontu numuriem jābūt ievadītiem Sistēmas moduļa reģistrā Konti. Jābūt definētiem arī izmantotajiem PVN kodiem. Tā darbinieka, kas iesniedzis avansa norēķina pieprasījumu, personas kartiņas sadaļas 'Prēmijas' laukā ‘Konts’ jānorāda nepieciešamais konts. Tajā tiks kreditēta Finanšu moduļa grāmatojuma summa. Atvērtā avansa norēķina ierakstā varat izlabot kļūdu, Sistēmas moduļa reģistrā Konti pievienojot trūkstošo kontu(-us) vai attiecīgi mainot parametrus. Lai nepieļautu kļūdas, programma neveiks grāmatošanu neesošos kontos. |