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Menú Operaciones - Agregar Descuento Fijo

En circumstancias normales, cuando la Factura de Compra es pagada, un descuento fijo es calculado al momento de ingresar el Pago. Este descuento es determinado por Hansa según los Términos de Pago de la Factura y la Fecha de Pago. Esta función es proporcionada para circunstancias más específicas.

Si posee una Factura de Compra a la cual desea deducirle el descuento fijo, comience por ingresar el número de la Factura de Compra en la columna de la izquierda. Modifique el valor enviado al monto menos el descuento fijo. Luego seleccione 'Agregar Descuento Fijo' desde el menú Operaciones. Una nueva fila será generada, con la frase 'Desc.Fijo' y el monto deducido, calculado por Hansa. Esta cifra puede ser modificada. Cuando se genere el Asiento Contable, para la Cta. Descuento Fijo especificada en la Solapa Acreedores de la opción Manejo de Ctas. Compras será acreditada.