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Cuenta Acreedores

Este informe satisface un requerimiento específico para usuarios en Rusia. Se trata de una lista con los datos Debe y Haber en función a una Cuenta específica de Acreedor (organizada según Proveedor).

El informe está constituido por asientos cuyos datos suponen cifras para la Cuenta específica. Se empleará la información del Proveedor en la pestaña E de cada Asiento para el registro de Proveedor. Si faltase información de Proveedor en un Asiento particular que se vincula a la Cuenta Acreedor especificada, ese Asiento no podrá conectarse a un Proveedor y por tanto, no será incluido en el informe. Cuando generes un Asiento Contable desde una Factura de Compra o Anticipo, la Información de Proveedor se copiará únicamente a la pestaña E de ese Asiento en tanto hayas tildado la casilla ‘Info. Prov. a Asiento’ en la opción Manejo de Cuentas de Compras (o en la solapa 'Términos' de una Factura de Compra individual, o en un Anticipo). Por tanto, se recomienda tildar la casilla ‘Info. Prov. a Asiento’ para una mejor perspectiva de este informe.

Periodo
Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema
El informe listará todos los datos referentes a la Cuenta Acreedor que se hicieron durante el periodo que especificarás aquí.

Cuenta
Pegado Especial    registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
Especifica la Cuenta Acreedor cuyos datos serán listados en el informe. Deberás especificar una Cuenta, de lo contrario el informe quedará vacío.

Proveedor
Pegado Especial    Proveedores en registro Contactos
Rango de Informe    Alfa
Ingresa un Número de Proveedor (o rango de Números de Proveedor separados por dos puntos) para listar datos destinados a la Cuenta Acreedor los cuales están vinculados a ese Proveedor particular (o rango de Proveedores).

Sólo Proveedores con Saldo
Por defecto, el informe listará a cada Proveedor del registro Contactos. En ese sentido debes tildar esta casilla para que el informe solo liste aquellos Proveedores que han sido citados al menos una vez en la Cuenta Acreedor (ej. Proveedores que por lo menos tengan una Factura de Compra o Anticipo en función a esta cuenta).

Función
Utiliza estas alternativas para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.
Resumido
El modo Resumido es una lista sencilla con una línea por Proveedor y muestra los saldos contiguos de Debe y Haber para la Cuenta Acreedores especificada; los balances abiertos, balances del periodo y los balances de cierre.

Detallado
A diferencia de la información presentada en la versión resumida, esta alternativa muestra el Número de Factura de Compra en cada caso.