Language:


Коды НДС

С целью выполнения требований, касающихся исчисления налога на добавленную стоимость необходимо указать вид сделки: внутри страны, между странами-участницами ЕС или другими. Для этого в FirstOffice используется настройка кодов НДС, в которых можно указать все коды с разными учетными спецификациями.

Коды НДС можно присвоить «Клиентам», «Поставщикам», а также отдельным cчетам реализации и затрат. Коды НДС помогают осуществлять корректный расчет процента НДС, контролировать учет в «Главной книге», и вести статистику НДС. Стандартные коды НДС, принятые в вашей стране, поставляются вместе с программой.

Для редактирования кодов НДС дважды щелкните на строке «Коды НДС» в списке настроек. Появится следующее окно:

Для изменения кода НДС щелкните на поле, которое нужно изменить, и наберите новую запись. Для добавления нового «Кода НДС» перейдите к первой пустой строке. Для каждой записи кода НДС необходима следующая информация:
Код
Каждый «Код НДС» должен быть идентифицирован уникальным «Кодом».

Искл. %
Для расчета суммы НДС укажите процент, который будет высчитываться из сумы без его учета.

Определите «Счет до реализации» или «Неоплаченный» при нулевом проценте, как показано на иллюстрации ниже.

Вкл.%
Для расчета суммы НДС укажите процент, который будет высчитываться из сумы с его учетом.

До реализации
Специальная вставка     Настройка «Счета»
Определите здесь «Счет НДС до реализации», который будет кредитоваться при использовании данного кода в записях операции по реализации.

В любой «Записи операции» «Главной книги», сгенерированной из «Счета-фактуры поставщиков» из «Зоны ЕС», НДС дебетуется на счет «Неоплаченный» выбранного «Кода НДС» и кредитуется на «Счет до реализации». Таким образом, рекомендуется использовать специализированный «Код НДС» для НДС на приобретения в ЕС, со «Счетом до реализации», который не используется ни в одном другом «Коде НДС».

По реализации
Специальная вставка     Настройка «Счета»
Данное поле используется только при активизированной опции «Списание НДС по оплате» в «Настройке записей – Расчеты с клиентами». Это относится к пользователям системы в Великобритании, и может не потребоваться, например, пользователям в Польше.

Если вы используете опцию «Списание НДС по оплате», то ваш «Счет НДС до реализации» будет рассчитываться из ваших «Платежей» клиентов, а не из ваших «Счетов-фактур». В таком случае, «Счет до реализации» будет рассматриваться как предварительный «Счет НДС до реализации», который будет кредитован по утверждении «Счета-фактуры». При оплате «Счета-фактуры», в «Запись операции» из «Платежа» клиента будет включен дополнительный элемент НДС, в котором НДС перемещается в поле «Счета по реализации» из «Счета до реализации». Таким образом, он становится окончательным «Счетом НДС». «Платеж на счет аванса» - это «Платеж», не имеющий номера «Счета-фактуры поставщика». Опция «Списание НДС по оплате» также регистрирует НДС из «Предоплаты НДС» (Поступления без «Счета-фактуры» иди «Номера предоплаты».

Если вы пользуетесь данной функцией, не забудьте изменить определение «Отчета по НДС» с тем, чтобы в нем применялся этот счет, а не «Счет по реализации».

Не оплачено
Специальная вставка     Настройка «Счета»
Укажите здесь «Неоплаченный счет НДС», который будет дебетоваться каждый раз при использовании данного кода.

Оплачено
Специальная вставка     Настройка «Счета»
Данное поле используется только при активизированной опции «Предварительная оплата НДС» в «Настройке записей ??? Расчеты с поставщиками». Это является требованием для в Латвии и для пользователей системы списания НДС по оплате в Великобритании.

НДС, который вы можете потребовать, будет рассчитываться из ваших «Платежей», а не из ваших «Счетов-фактур поставщиков». В таком случае, счет «Не оплачено» будет рассматриваться как предварительный «Счет НДС», который будет кредитован по утверждении «Счета-фактуры». При оплате «Счета-фактуры поставщика», в «Запись операции» из «Платежа» клиента будет включен дополнительный элемент НДС, в котором НДС перемещается в поле «Оплачено» из «Не оплачено». Таким образом, он становится окончательным «Счетом НДС».

Комментарий
Введенный комментарий появится в списке «Специальной вставки», поэтому должен быть, по возможности, подробным во избежание ввода ошибочного «Кода НДС».
Для сохранения изменений и закрытия окна, щелкните на кнопку [Записать]. Для закрытия окна без сохранения изменений, щелкните на кнопку закрытия.