Diario de Órdenes de Compra
Este informe muestra las Órdenes de Compra registradas. Se puede seleccionar un rango de Órdenes de Compra para un periodo o para un Proveedor específico. 
Cuando se encuentra en pantalla, este informe posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en cualquier Número de Orden Compra para abrir un archivo individual de la misma.

- Periodo
- Pegado Especial
    	opción Periodos de Informe, módulo Sistema 
 - Ingresa aquí la fecha inicio y la fecha fin del Periodo de Informe.
 - Nro. Orden de Compra
- Rango de Informe
    	Numérico
 - Utiliza este campo para delimitar el informe en función a una sola Orden de Compra o un rango de Órdenes de Compra.
 - Proveedor
- Pegado Especial
    	Proveedores en registro Contactos
 - Para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra hechas a un solo Proveedor, debes ingresar aquí un Número de Proveedor.
 - Clasificación
- Pegado Especial
    	opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
 - Ingresa un Código de Clasificación en este campo para listar Órdenes de Compra emitidas a Proveedores pertenecientes a cierta Clasificación. Si este campo queda vacío, entonces se incluirán todas las Órdenes de Compra hechas a Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Clasificaciones separándolas por comas, entonces se incluirán solo aquellas Órdenes de Compra hechas a Proveedores pertenecientes a las Clasificaciones especificadas aquí. Si cargas un rango de Clasificaciones separándolas con un signo (+), entonces se incluirán aquellas Órdenes de Compra hechas a Proveedores pertenecientes a alguna de las Clasificaciones especificadas aquí. Si cargas una Clasificación precedida por un signo de exclamación (!), entonces se incluirán todas las Órdenes de Compra hechas a Proveedores de cualquier Clasificación excepto la especificada en este campo.
- Por ejemplo:
- 1,2
 - Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Proveedores con Clasificaciones 1,2 y 3).
 - 1+2
 - Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 o 2.
 - !2
 - Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores de todas las Clasificaciones excepto aquellos con Clasificación 2.
 - 1,!2
 - Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificación 1, pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (Órdenes de Compra hecha a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 no se incluyen). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.
 - !1,!2
 - Listará Órdenes de Compra hechas a todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 o 2 o ambas. Notemos nuevamente el uso de la coma.
 - !(1,2) 
 - Listará Órdenes de Compra emitidas a todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (los Ítems con clasificaciones 1, 2 y 3 no se incluyen).
 - !1+2
 - Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores sin Clasificación 1 y aquellos con Clasificación 2 (Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 se incluyen).
 - (1,2)+(3,4) 
 - Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2; y aquellos con Clasificaciones 3 y 4.
 
  - Tipo de Clasificación
- Pegado Especial
    	opción Tipos de Clasificación, módulo CRM
 - Ingresa un Tipo de Clasificación en este campo para obtener un listado de Órdenes de Compra hechas a Proveedores con alguna Clasificación perteneciente a ese Tipo. Si este campo queda vacío, entonces se incluirá las Órdenes de Compra hechas a todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas cierto rango de Tipos de Clasificación separándolos por comas, entonces se mostrarán solo Órdenes de Compra hechas a Proveedores los cuales presentan alguna Clasificación que a su vez es parte de alguno de los Tipos de Clasificación especificados aquí.
 - Clase OC
- Pegado Especial
    	opción Clases de Órdenes de Compra, módulo Órdenes de Compra 
 - Ingresa aquí una Clase de Orden Compra para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra pertenecientes a una sola Clase.
 - Ubicación
- Pegado Especial
    	opción Ubicaciones, módulo Stock
 - Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra que implican Ítems contenidos en una sola Ubicación de stock (la cual está especificada en la solapa 'Dir. Entrega' de la Orden de Compra).
 - Función
 - Utiliza estas alternativas para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.
- Resumido
 - Esta alternativa arrojará un informe que muestra la información más importante del diario de Orden en un formato de tablas.
 - Detallado
 - Esta alternativa dará como resultado un informe con todos los datos disponibles.